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提问人:网友gump33 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于增值税起征点的表述中,不正确的是()。A.增值税起征点的适用范围限于个人B.销售

下列关于增值税起征点的表述中,不正确的是()。

A.增值税起征点的适用范围限于个人

B.销售货物的,为月销售额10000~20000元

C.销售应税劳务的,为月销售额5000~20000元

D.按次纳税的,为每次(日)销售额300~500元

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第1题
下列关于增值税起征点的表述中,不正确的是()。

A.销售应税劳务的,为月销售额1500~3000元

B.销售货物的,为月销售额20005000元

C.按次纳税的,为每次(日)销售额150~200元

D.销售应税劳务的,为月销售额2000~3000元

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第2题
根据增值税的相关规定,下列表述中正确的有(  )。

A、对月销售额10万元及以下的增值税小规模纳税人,免征增值税

B、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产取得的销售额免征增值税

C、按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限

D、按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,在预缴地实现的月销售额虽未超过10万元,仍需先预缴税款

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第3题
下列关于增值税减免税的表述中,正确的有()。

A. 农业生产者销售自产的农产品免征增值税

B. 提供垃圾处置劳务可以免征增值税

C. 增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元的,免征增值税

D. 残疾人个人提供应税服务免征增值税

E. 农机生产企业销售自产农机可以免征增值税

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第4题

H公司为增值税一般纳税企业,销售产品为其主营业务,适用的增值税税率为17%,材料采用实际成本进行日常核算。该公司2012年5月31日"应交税费-应交增值税"科目借方余额为16万元,该借方余额均可用下月的销项税额抵扣。6月份发生如下涉及增值税的经济业务:(1)购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款为240万元,增值税额为40.8万元,公司已开出商业承兑汇票,该原材料已验收入库。(2)建造仓库领用原材料一批,该批原材料实际成本为120万元,应由该批原材料负担的增值税额为20.4万元。(3)销售产品一批,销售价格为80万元(不含增值税额),实际成本为64万元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款已收到。该销售符合收入确认条件。(4)用原材料对外进行长期投资,双方协议按成本作价。该批原材料的成本和计税价格均为164万元,应交纳的增值税额为27.88万元。(5)将自产产品一批作为福利发放给管理部门职工。该批产品的实际成本为56万元,市场不含税售价为60万元。(6)因管理不善丢失原材料一批,该批原材料的实际成本为40万元,增值税额为6.8万元(无需作批准后的处理)。(7)用银行存款交纳本月增值税15万元。要求:根据上述资料回答下列第(1)~(3)题。关于增值税,下列表述正确的是()。

A. 6月份发生的销项税额为51.68万元

B. 6月份发生的销项税额为41.48万元

C. 6月份应交未交的增值税额为-3.12万元

D. 6月份应交未交的增值税额为7.08万元

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第5题
下列关于增值税纳税义务发生时间的表述中,不正确的是()。
A、纳税人发生应税行为先开具发票的,为开具发票的当天

B、纳税人发生视同销售不动产的,为不动产权属变更的当天

C、纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,为交付租赁物的当天

D、纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天

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第6题
A向B购买一批货物,合同约定C为鉴定人,D为担保人,关于该合同印花税纳税人的下列表述中,正确的是()。

A.A和B为纳税人

B.A和C为纳税人

C.B和D为纳税人

D.A和D为纳税人

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第7题
根据支付结算法律制度的规定,下列账户的开立,需要经人民银行核准的有()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.个人银行结算账户

D.预算单位专用存款账户

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第8题
该企业当期进项税额应是()万元。

A.26

B.25.66

C.26.66

D.26.74

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第9题
下列经营者中,属于增值税纳税人的有()

A.从事汽车修理业的个人

B.进口机器设备的外贸企业

C.提供加工劳务的个体工商户

D.销售商品房的房地产公司

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第10题
根据下列材料,请回答下列各题: 某运输企业位于市区,实行“营改增’’后,申请认定为增值税一般纳税人。2013年10月发生如下业务: (1)为某企业运输一批原材料,取得不含税货运收入80万元、装卸收入5万元、仓储保管费3万元,上述收入均开具了增值税专用发票,且各项收入予以分别核算。 (2)与甲运输企业(增值税一般纳税人)共同承接一项联运业务,收取全程货运收入135万元(不含税),并全额开具了增值税专用发票;将部分货运业务交给甲运输企业,支付 给甲运输企业不含税运费45万元,并取得了甲运输企业开具的增值税专用发票。 (3)将部分自有车辆对外出租,取得含税租金收入29.25万元。 (4)出售外购的办公楼一幢,取得销售收入2300万元,该办公楼系2009年购买,购买时支付买价1700万元,相关税费60万元。 该企业业务(1)应确认销项税是()万元。

A.8.8

B.28.37

C.9.28

D.9.68

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