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提问人:网友xiao0102 发布时间:2022-01-06
在审计过程中,发现收款被记入不正确的应收账款账户,则正确的做法是()。A.检查客户质询信件并确
[单选题]

在审计过程中,发现收款被记入不正确的应收账款账户,则正确的做法是()。

A.检查客户质询信件并确定问题是否得到解决;询问尚未解决的质询和计划采取的措施

B.检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名;检查证明实施这些监控程序的记录和文件

C.检查清单上相关人员的签名;重新执行比对程序

D.检查在收款清单上的签字;检查支票签收清单上相关人员的签字

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第1题
某被审计单位为一般制造型企业,针对其以赊销为主的销售模式,相关交易和余额存在的重大错报风险通常包括()。

A.期末收入交易和收款交易可能未计入正确的期间,包括销售退回交易的截止错误

B.收入的复杂性可能导致的错误

C.收款未及时入账或记入不正确的账户,因而导致应收账款的错报

D.收入确认存在的舞弊风险

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第2题
A注册会计师是J公司2004年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责销售与收款循环审计的助理人员提出的相关问题子以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。清代为做出正确的专业判断。注册会计师应当根据评估的重大错报风险设计和实施实质性程序,以发现认定层次的重大错报。对被审计单位销售与收款业务循环实施的实质性程序包括(),对各类交易、账户余额、列报与披露的细节测试以及实质性分析程序。

A.测试销货业务的真实性

B.主营业务收人、应收账款等账户余额的测试

C.应收账款账龄披露的测试

D.计提坏账损失具体方法的测试

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第3题
在销售与收款循环审计中,注册会计师针对相关项目的各项认定,相应地确定一项或多项审计目标,然后
通过执行一系列审计程序获取充分、适当的审计证据以实现审计目标。 要求:请根据以上认定理论,填写下表中的认定和实质性程序的内容。 财务报表 项目 认定 具体审计目标 实质性程序 (请填入一项常用的) 营业收入 所有应当入账的销售业务均已入账 营业收入 销售交易已经正确地记入明细账,并经正确汇总 营业收入 销售交易的记录及时 应收账款 确定应收账款是否可收回,坏账准备的计提方法和比例是否恰当,计提是否充分 应收账款 确定记录的应收账款是否为被审计单位拥有或控制

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第4题
注册会计师对R上市公司的2005年度会计报表进行审计,根据内部控制调查后确定的审计策略,主要关注
了该公司的销售和收款循环的事项,在审计过程中,他将有关重要事项向项目负责合伙人进行汇报,请帮助他作出专业的判断。

索取了公司的应收账款明细表,与账面核对无误后,选择样本进行发函询证,并根据函证结果调整审计程序,请指出以下说法中,哪个是不正确的()。

A.要根据重要性水平,选择应收账款余额较大的进行询证

B.要选择应收账款余额较大,或余额小但发生交易频繁的进行函证

C.函件退回表明应收账款虚假,回函结果标明不符的表明应收账款余额错误,就要根据回函金额和函证金额的差异进行审计调整

D.如果审计时已经通过替代性测试确认的应收账款,在审计报告日后回函不符的,要进一步实施审计程序了解情况,如果确属会计报表差错且金额重大,则要提请被审计单位修正年度会计报表

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第5题
甲注册会计师在执行销售与收款循环审计程序时,在检查坏账准备科目的相关会计处理及披露情况时,发现被审计单位存在以下情况,其中不正确的有()。

A.对于有证据表明收回的可能性不大的应收票据,计提相应的坏账准备

B.对于因供应商破产已无望收回所购货物的预付账款,需将其金额转入其他应收款,计提坏账准备

C.对关联方交易产生的应收账款虽然存在无法收回的情况,但是被审计单位的会计人员认为是关联方,并没有考虑计提坏账准备

D.对于计划进行重组的应收账款、当年发生的应收账款、未到期的应收账款均全额计提坏账准备

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第6题
审计人员 检查 被审计单位销售截止时,下列各项问题中,最可能发现的问题是()。

A.应收账款在会计报表上的列示不正确

B.当年未入账的销售业务

C.销售退回的产品未入库

D.超额的销售折扣

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第7题
审计人员对被审计单位实施销售截止测试时,下列各问题中,最可能被发现的是()

A.应收账款在会计报表上的列示不正确

B.当年未入帐的销售业务

C.销售退回的产品未入库

D.超额的销售折扣

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第8题
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离的是()。A.由负

注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离的是()。

A.由负责应收账款记账的负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员不能开具销售发票

C.在销售合同订立前,由专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管和审批由某一会计人员专门负责

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第9题
注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()。 A

注册会计师了解被审计单位销售业务流程发现的以下事项中,没有进行有效的职责分离控制的是()。

A.由负责应收账款记账的职员负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员不能开具销售发票

C.在销售合同订立前,由专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管和审批由某一会计人员专门负责

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第10题
在函证过程中,注册会计师发现,被审计单位错将一笔应收账款记为应付账款。下列选项中,说法正确的有()

A.违反了“应付账款”的存在认定

B. 违反了“应收账款”的完整性认定

C. 违反了“应付账款”的计价与分摊认定

D. 违反了“应收账款”的计价与分摊认定

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