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提问人:网友phoen_ix 发布时间:2022-01-06
[多选题]

出现()迹象之一则通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷。

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.管理人员或技术人员纷纷流失

D.媒体负面新闻频现

E.企业更正已公布的财务报告

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第1题
在整个审计过程中,项目组成员应当持续交换可能影响舞弊导致的重大错报的风险评估及其应对程序的信息,项目组讨论的内容通常包括()。

A.可能表明管理层操纵利润的迹象,以及管理层可能采取的导致虚假财务报告的利润操纵手段

B.已知悉的对被审计单位产生影响的外部和内部因素

C.对接触现金或其他易被侵占资产的员工,管理层对其实施监督的情况

D.管理层凌驾于控制之上的风险

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第2题
A注册会计师组织项目组成员进行讨论的下列内容中以分享审计思路和方法为目标的是()。 A.管理层
可能如何编报和隐瞒虚假财务报告 B.已了解的影响被审计单位的外部和内部舞弊因素 C。强调在审计过程中保持职业怀疑态度的重要性 D.列示表明可能存在舞弊可能性的迹象

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第3题
公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。A.重大缺陷B.重要缺陷C.一般缺陷D.轻

公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.轻微缺陷

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第4题
下列各项中,属于在评价财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制时需要考虑的有()。

A.财务报表使用的术语(包括每一财务报表的标题)是否适当

B.被审计单位会计实务的质量

C.表明管理层的判断可能出现偏向的迹象

D.财务报表列报的信息是否具有相关性、可靠性、可比性和可理解性

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第5题
通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()。A.企业决策失误,导致并购不成功B.董

通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()。

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.管理人员或技术人员纷纷流失

D.媒体负面新闻频现

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第6题
注册会计师发现财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,通常表明可能存在(

注册会计师发现财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,通常表明可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.轻微缺陷

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第7题
在执行财务报表审计业务时,如果被审计单位存在()情形之一时,注册会计师一般应当实施控制测试。

A.上年度内部控制存在重大缺陷,没有迹象表明本期有所改进

B.内部控制已连续三年有效实施,没有迹象表明本期发生变化

C.在与所考虑的内部控制相关的业务领域,全年总计发生三笔大额交易

D.采用电子方式交易2万次,但不存在可以利用的计算机辅助审计技术

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第8题
关于货币资金审计,以下说法中正确的有()。

A.被审计单位不能提供银行存款余额调节表,可能表明货币资金存在重大错报风险,注册会计师需要保持警觉

B.注册会计师获取并检查被审计单位的银行存款余额调节表是证实资产负债表日所列银行存款是否完整的重要程序

C.如果有迹象表明被审计单位存在编制虚假财务报告、管理层或员工非法侵占货币资金的舞弊风险,注册会计师通常需要考虑对货币资金发生额进行审计

D.对于现金交易比例较高的被审计单位,注册会计师通常考虑了解和评估被审计单位现金交易比例较高的合理性,是否与其业务性质相匹配

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第9题
冰机含湿显示器颜色不同,则表明制冷剂状态不同,()表示安全,()表示危险,()表示出现湿度迹象,要更换。
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第10题
冰机含湿显示器颜色不同,则表明制冷剂状态不同,()表示安全,()表示危险,()表示出现湿度迹象,要更换。
冰机含湿显示器颜色不同,则表明制冷剂状态不同,()表示安全,()表示危险,()表示出现湿度迹象,要更换。

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