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提问人:网友gzmeng 发布时间:2022-01-06
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被审计单位信息技术的应用控制主要是指在业务流程层面运行的人工或自动化程序,包 括下列()内容。

A.自动检查数据计算的准确性

B.审核账户和试算平衡表

C.对例外情况实施人工干预

D.设置对输入数据的自动检查

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匿名网友[88.***.***.209]选择了 C
1天前
匿名网友[0.***.***.247]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“被审计单位信息技术的应用控制主要是指在业务流程层面运行的人工或自动化程序,包括下列”相关的问题
第1题
信息系统审计主要是对()的审查和评价。

A.组织层面信息技术控制

B.信息技术一般性控制

C.业务流程层面相关应用控制

D.审计软件

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第2题
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。()判断对错
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第3题
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的()

A.审查和评价

B.设计和运行

C.审计和评估

D.组织和管理

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第4题
被审计单位的信息处理控制包括信息技术的一般控制和应用控制。其中,信息系统是指与多个应用系统有关的政策和程序,通常包括()控制。

A.数据中心和网络运行

B.系统软件的购置、修改和维护

C.检查数据计算的准确性

D.应用系统的购置、开发及维护

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第5题
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制的执行

B.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.信息技术通常可以降低控制被规避的风险,从而提高被审计单位内部控制的效率和效果

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第6题
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

B、注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

C、注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制设计的合理性和确定内部控制是否得到执行

D、信息技术通常可以降低控制被规避的风险,从而提高被审计单位内部控制的效率和效果

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第7题
下列有关信息技术审计范围的说法中,正确的有()。

A.无论被审计单位运用信息技术的程度如何,注册会计师均需要了解与审计相关的信息技术一般控制

B.无论被审计单位运用信息技术的程度如何,注册会计师均需要了解与审计相关的信息技术应用控制

C.信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程相关方面的复杂度成正比

D.信息技术审计的范围与被审计单位在信息系统相关方面的复杂度成反比

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第8题
下列有关信息技术对审计过程的影响的说法中,正确的是()。

A.复杂的信息系统意味着信息技术环境也是复杂的

B.当采用“绕过计算机进行审计”时,注册会计师无需了解和测试信息技术一般控制和应用控制

C.无论被审计单位运用信息技术的程度如何,注册会计师均需了解与审计相关的信息技术一般控制和应用控制

D.信息技术在企业中的应用改变了注册会计师的审计目标

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第9题
当被审计单位采用高度集成化信息技术系统时,虽然注册会计师针对信息技术的审计范围与其对信息技术的依赖程度有直接关系,但无论依赖程度是高还是低,注册会计师都必须执行的程序是()。

A.了解、验证系统一般控制

B. 了解与评估系统环境

C. 验证系统应用控制

D. 验证手工控制

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第10题
当被审计单位采用高度集成化信息技术系统时,虽然注册会计师针对信息技术的审计范围与其对信息技术的依赖程度有直接关系,但无论依赖程度是高还是低,注册会计师都必须执行的程序是()

A.了解、验证系统一般控制

B.了解与评估系统环境

C.验证系统应用控制

D.验证手工控制

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