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提问人:网友happytll 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下面有关经营审计的说法错误的是()。A.外部审计起着鼓励诚实的作用B.内部审计有助于推行集权化管

下面有关经营审计的说法错误的是()。

A.外部审计起着鼓励诚实的作用

B.内部审计有助于推行集权化管理

C.外部审计主要核对企业财务记录的可靠性和真实性

D.管理审计是利于公开记录的信息,以判断企业经营与管理的健康程度

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第1题
下面有关安全审计的说法错误的是()A.安全审计需要用到数据挖掘和数据仓库技术B.安全审计产品指包

下面有关安全审计的说法错误的是()

A.安全审计需要用到数据挖掘和数据仓库技术

B.安全审计产品指包括主机类、网络类及数据库类

C.安全审计的作用包括帮助分析案情事故发生的原因

D.安全审计是主体对客体进行访问和使用情况进行记录和审查

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第2题
下面有关安全审计的说法错误的是(13)。 A.安全审计需要用到数据挖掘和数据仓库技术 B.安全

下面有关安全审计的说法错误的是(13)。

A.安全审计需要用到数据挖掘和数据仓库技术

B.安全审计产品只包括主机类、网络类及数据库类

C.安全审计的作用包括帮助分析安全事故发生的原因

D.安全审计是主体对客体进行访问和使用情况进行记录和审查

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第3题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制B.内部控

下列有关内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第4题
下列有关持续经营假设的说法中错误的是()。A.注册会计师应当与治理层就识别出的可能导致对被

下列有关持续经营假设的说法中错误的是()。

A.注册会计师应当与治理层就识别出的可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况进行沟通,除非治理层全部成员参与管理被审计单位

B.注册会计师应当询问管理层是否知悉超出评估期间的、可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

C.管理层评估持续经营假设的期间不得少于自审计报告日起的12个月

D.被审计单位可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,财务报表已经作出充分披露,通常情况下应当发表带强调事项段的无保留意见,极少数情 况下可能发表无法表示意见

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第5题
按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,下面说法不正确的是()

A.商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

B.内部审计应当既对业务经营部门,也对负责市场风险管理的部门进行。

C.审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会。

D.市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况,并向董事会提交有关报告。

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第6题
下面()是有关纺织品临时出口许可证的错误说法。A.纺织品临时出口许可证实行“一批一证”、“一关一证”

下面()是有关纺织品临时出口许可证的错误说法。

A.纺织品临时出口许可证实行“一批一证”、“一关一证”管理

B.出口到印度的纺织品不用申领纺织品临时出口许可证

C.经营企业在纺织品出口前,必须到当地发证机构办理纺织品临时出口许可证

D.每批出口样品数量不超过50件的,可免领纺织品临时出口许可证

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第7题
以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。

A.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物

B.参与研究制定有关的规章制度,提出、公布、实施内部审计规章制度

C.要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划,预算执行情况,决算,财务会计报告和其他有关文件、资料

D.参加本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

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第8题
以下有关被审计单位经营风险的说法中,错误的是()。

A.识别和应对经营风险的过程是被审计单位内部控制的组成部分

B.不正确的经营目标与不适当的经营战略都可能导致经营风险

C.较高的经营风险表明被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷

D.注册会计师没有责任识别和评估与审计无关的经营风险

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第9题
按照《商业银行市场风险管理指引》的要求, 下面说法不正确的是: ()。

A.内部审计应当既对业务经营部门, 也对负责市场风险管理的部门进行

B.商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次) 对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价

C.审计部门对市场风险进行的内部审计报告应当直接提交给监事会

D.市场风险管理部门应当跟踪检查改进措施的实施情况, 并向董事会提交有关报告

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第10题
下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,错误的是:

A.提出制定内部审计规章制度的建议。

B.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,有权予以封存。

C.提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议。

D.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议。

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