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提问人:网友liu151445774 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下列只能采用内控控制方式的是()。

A.直动式减压阀

B. 先导式减压阀

C. 直动式顺序阀

D. 先导式顺序阀

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匿名网友[192.***.***.140]选择了 C
1天前
匿名网友[63.***.***.230]选择了 A
1天前
匿名网友[2.***.***.202]选择了 A
1天前
匿名网友[112.***.***.9]选择了 A
1天前
匿名网友[170.***.***.109]选择了 B
1天前
匿名网友[43.***.***.9]选择了 A
1天前
匿名网友[248.***.***.178]选择了 A
1天前
匿名网友[112.***.***.219]选择了 A
1天前
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更多“下列只能采用内控控制方式的是()。”相关的问题
第1题
下列只能采用内控控制方式的是()。

A.直动式减压阀

B.先导式减压阀

C.直动式顺序阀

D.先导式顺序阀

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第2题
关于公司内控流程图,下列说法错误的是()。

A.职能带位于流程图正上方

B. 跨层级内控流程采取流程接口方式衔接

C. 在单个内控流程图中,一个风险点只能对应一个控制点

D. 在单个内控流程图中,多个风险点对应一个控制点

E. 风控信息系统流程图只能查看,不能穿透查询

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第3题
关于内控评价测试程序,下列说法正确的是()。

A.应保证控制测试程序及测试要点完整性,覆盖公司内控流程手册中的所有控制点

B. 一项测试程序只能对应一个控制点

C. 属于IT控制类型的控制点可与其他类型控制点合并编制测试程序

D. 测试程序应明确所需证据名称和具体测试步骤

E. 测试要点应明确各测试步骤所要实现的具体目标

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第4题
下列不属于内部控制规范体系建设组织方式的是()。

A.中介机构独自完成内控建设

B.中介机构与企业合作共同完成内控建设

C.企业独自完成内控建设

D.企业和证监会合作共同完成内控建设

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第5题
下列关于冷水表冷器和热水加热器的接管和控制方式,正确的说法是________。

A.在变流量式水系统中,只能采用二通调节阀

B.三通调节阀只适用于定流量式水系统

C.只要采用适当的接管方式,三通调节阀可用于变流量式水系统

D.二通调节阀也可用于定流量式水系统

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第6题
下列关于基金管理人内部控制基本要素的表述,错误的是()。 A.控制环境构成公司内部控制的基础B.基

下列关于基金管理人内部控制基本要素的表述,错误的是()。

A.控制环境构成公司内部控制的基础

B.基金管理人只能自主控制业务活动的运作

C.基金管理人应当建立有效的内部监控制度

D.基金管理人应当依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线

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第7题
关于承载控制协议MGCP和H.248,下列说法正确的是()。

A.MGCP和H.248协议中MGC与MG之间都是控制与被控制的主从关系

B.MGCP和H.248协议消息编码都可以采用二进制或文本方式

C.MGCP协议和H.248协议的网关在注册后都需要进行网关的初始化流程

D.与MGCP协议只能承载在UDP/TCP上不同,248可以承载在UDP/TCP/SCTP上传送

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第8题
下列有关内部控制审计报告说法中,正确的是()。

A.虽然拟对内部控制的有效性发表了否定意见,在财报审计中,注册会计师仍可对存在重大缺陷的内控采用综合性方案

B.报告年度发生并购,被并购企业的内控未纳入内部控制的审计范围,意味着审计范围受到了限制

C.对内部控制出具了无法表示意见,注册会计师不可能再对重大缺陷详细说明

D.针对存货最佳经济库存管理的内控存在重大缺陷,需要在内部控制审计报告中予以披露

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第9题
PACCH(分组专用控制信道)信道只能采用CS-1的编码方式,而PD对CH可以采用CS1~4的编码方式。()
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第10题
王注册会计师通过对内部控制制度的测试,了解到安明公司的内部控制制度基本建立,但可能在某些方面
存在一定问题,请代为做出专业判断,指出不正确的判断()。

A.该公司有一部分业务通过代理公司进行,并通过现金收付的方式结算,注册会计师在对该代理业务内控的有效性上无法采用合适的手段进行评估,所以,拟将该部分账项和交易的内控评估为高水平

B.公司对产成品的发出制定的内控程序是发出产品时必须有销售部门和仓库保管人员、门卫等环节的确认,但通过内控的控制测试,发现有的产品出库单并没有仓库人员的签字确认,所以,注册会计师就要根据这结果修正对产成品发出实质性测试的性质、时间和范围

C.通过对内控制度的评估,该公司的内控制度的固有风险和控制风险极低,所以,注册会计师可以信赖该公司的内控制度,对各账项和交易均采用控制测试

D.内部审计人员为公司财务部独立的稽核人员,每年均单独两次向经营班子汇报内部审计情况,经营班子领导对内部审计结果很重视

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