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提问人:网友shootyou 发布时间:2022-01-06
[单选题]

3、根据企业所得税法律制度的规定,下列费用,在计算企业应纳税所得额时,准予在以后纳税年度结转扣除的是

A.工会经费

B.职工保险费用

C.职工教育经费

D.职工福利费用

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第1题
根据企业所得税法律制度的规定,下列资产中,在计算应纳税所得额时准予计提折旧或摊销费用在税前扣除的是( )。

A.未投入使用的机器设备

B.以经营租赁方式租入的机械

C.自创商誉

D.未投入使用的建筑物

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第2题
根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,纳税人在计算企业所得税应纳税所得额时,不得扣除的有(  )。

A.税收滞纳金

B.罚金、罚款和被没收财物的损失

C.职工基本养老保险费

D.营业税

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第3题
1.某有限合伙制创业投资企业,2015年11月1日以股权投资方式向境内未上市的某中小高新技术企业投资500万元。2017年该合伙企业利润总额1200万元,该企业法人合伙人按照合伙协议规定,取得合伙企业所得800万,法人合伙人除从合伙企业分得的所得外的应纳税所得额为1000万元,已知企业所得税税率为25%,假定法人合伙人无其他纳税调整事项。根据企业所得税法律制度的规定,该企业2017年应纳的企业所得税税额为多少万元?
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第4题
2、甲公司2017年实际发生的业务招待费为60万元,销售收入为6600万元。计算按照税法规定允许税前扣除的业务招待费。

A、36

B、33

C、60

D、90

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第5题
5.某企业2013年将两台重型机械设备通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设。“营业外支出”中已列支247.6万元。当年会计利润1000万元。要求:计算上述业务可以扣除捐赠支出。

A、120万元

B、247.6万元

C、150万元

D、5万元

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第6题
2、根据企业所得税法律制度的规定,下列说法中正确的有( )。

A、企业发生的与经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,且不能超过当年销售(营业)收入5‰

B、企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分准予扣

C、企业发生的捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。

D、纳税人逾期归还银行贷款,银行按规定加收的罚息,允许在税前扣除

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第7题
1、下列选项中,超过限额扣除的可以结转以后纳税年度所得税前扣除的是( )。

A、广告费

B、工会经费

C、职工教育经费

D、业务招待费

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第8题
3、企业发生的与经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,且不能超过当年销售(营业)收入5‰,下列收入属于企业销售(营业)收入的有( )。

A、销售商品收入

B、出租房屋收入

C、投资股票收益

D、现金盘盈

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第9题
5.企业发生的公益性捐赠支出,超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后(  )年内在计算应纳税所得额时扣除。

A、3

B、2

C、6

D、5

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