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提问人:网友darkbird 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列各项中,关于内部审计的表述,错误的是()。

A.内部审计的依据是内部审计准则和相关规定

B.内部审计根据财政部规定的对间依法、定期施行

C.内部审计的结果只对本部门、本单位负责,对外不起鉴证作用,并向外界保密

D.内部审计受本部门、本单位直接领导,独立性较强

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第1题
下列各项中,关于内部审计的表述,错误的是()。

A.内部审计的依据是内部审计准则和相关规定

B. 内部审计根据财政部规定的时间依法、定期施行

C. 内部审计的结果只对本部门、本单位负责,对外不起鉴证作用,并向外界保密

D. 内部审计受本部门、本单位直接领导,独立性较强

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第2题
下列关于企业内部监督的表述错误的是()。

A.监控活动由个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作

B.企业组织开展内部监督评价,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据

C.对于内部监督机制的有效性进行认定和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用

D.整个内部控制的执行过程必须被监督

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第3题
下列关于《商业银行合规风险管理指引》相关规定的表述,错误的是()。

A.内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人

B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

C.商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估合规性测试方面的职责

D.商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,内部审计部门职能的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价

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第4题
下列关于审计作用的表述中,错误的是:A.因所处地位和检查范围不同,国家审计、内部审计和社会审计

下列关于审计作用的表述中,错误的是:

A.因所处地位和检查范围不同,国家审计、内部审计和社会审计的具体作用有所不同

B.国家审计可以促进宏观调控政策的贯彻执行

C.内部审计可以促进本单位加强管理和提高效益

D.社会审计可以确保被审计单位财务会计信息的真实可靠

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第5题
下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政

下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D.-般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

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第6题
下列关于计算机审计的表述中,错误的是:A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三

下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段

B.计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评

C.计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计

D.计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料

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第7题
下列关于审计准则结构的表述中,错误的是:()。

A.国家审计、内部审计及注册会计师审计应当遵循不同的审计准则

B.不同性质的审计业务应当有不同的审计准则

C.不同层次的审计行为应有不同层次的审计准则

D.审计人员在一个审计项目中只需要遵循基本的准则

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第8题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作

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第9题
下列关于审计取证基本方法的表述中,错误的是:A.顺查法是指从检查原始凭证入手的审计方法B.详查法

下列关于审计取证基本方法的表述中,错误的是:

A.顺查法是指从检查原始凭证入手的审计方法

B.详查法一般适用于经济业务量小的被审计单位

C.抽查法可分为统计抽样法和非统计抽样法

D.逆查法一般适用于业务规模较大,内部控制比较薄弱的被审计单位

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第10题
下列关于审计分类表述中,错误是()。

A.按审计周期分类,分为定期审计和不定期审计

B.按执行审计地点分类,分为就地审计和报送审计

C.按审计组织方式分类,分为国家审计、社会审计和内部审计

D.按审计时间分类,分为事前审计、事中审计和事后审计

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