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提问人:网友chenjia876 发布时间:2022-01-06
[多选题]

A注册会计师应当了解被审计单位内部控制的各个要素,并据以评估重大错报风险。内部控制的要素包括()。

A.信息处理控制

B.风险评估过程

C.与财务报告相关的信息系统与沟通

D.对控制的监督

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匿名网友[20.***.***.130]选择了 A
1天前
匿名网友[89.***.***.140]选择了 C
1天前
匿名网友[239.***.***.194]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“A注册会计师应当了解被审计单位内部控制的各个要素,并据以评估重大错报风险。内部控制的”相关的问题
第1题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第2题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的是()

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询间被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第3题
4、下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是()。

A.注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B.注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C.内部控制包括下列要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D.在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

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第4题
注册会计师应当了解被审计单位内部控制,识别内部控制的重大缺陷,评估重大错报风险,设计控制测试
与实质性程序,请对下列事项作出判断。

注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。()

A.正确

B.错误

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第5题
注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的风险评估程序不包括()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B. 分析程序

C. 观察

D. 控制

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第6题
注册会计师为了了解被审计单位及其环境应当实施的风险评估程序不包括()

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察

D.控制

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第7题
为了了解被审计单位及其环境,注册会计师应当实施的风险评估程序有()

A.询问被审计单位管理层

B.观察被审计单位的经营活动

C.检查文件、记录和内部控制手册

D.重新执行

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第8题
下列事项中,属于注册会计师拟承接审计业务时应当实施的初步业务活动的有()。

A.了解被审计单位及其环境,包括了解内部控制

B. 实施与审计准则一致的关于对被审计单位财务报表审计的质量控制程序

C. 评价注册会计师遵守职业道德要求的情况

D. 注册会计师就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见

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第9题
在对被审计单位的内部控制进行了解与测试后,注册会计师应当对其_______作出评价,并对_______的内
容作出相应的调整。

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第10题
根据规定注册会计师应当(),以充分识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序。

A.了解被审计单位的业务和经营情况

B.了解被审计单位的内部控制

C.了解被审计单位及其环境

D.了解被审计单位公允价值计量和披露的程序

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第11题
以下有关了解被审计单位内部控制的各项中,不正确的是()。

A.在评估财务报表层次重大错报风险时,应当将整体层面的内部控制状况和了解到的被审计单位及其环境其他方面的情况结合起来考虑

B.注册会计师应当对被审计单位整体层面的内部控制的设计进行评价,并确定其是否执行有效

C.对于连续审计,注册会计师可以重点关注整体层面内部控制的变化情况

D.注册会计师还需要特别考虑因舞弊而导致重大错报的可能性及其影响

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