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提问人:网友18***800 发布时间:2022-08-30
[多选题]

审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有()

A.审查合并报表格式的正确性

B.审查合并报表合并范围的合规性

C.审查抵销分录编制的正确性

D.审查合并报表编报程序的健全性

E.审查合并报表附注信息披露的完整性

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更多“审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( )”相关的问题
第1题
审计人员对被审计单位合并报丧进行实质性审查时,应实施的审计程序有:

A.审查合并报表合并范围的合规性

B.审查合并报表附注信息披露的完整性

C.审查抵销分录编制的正确性

D.审查合并报表编报程序的健全性

E.审查合并报表格式的正确性

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第2题
计算机环境下,审计人员通常可以采取()措施控制审计风险

A.对被审单位的情况进行深入了解

B.对被审单位信息系统的内部控制进行重点审计

C.对审计人员的计算机审计业务素质进行培训和提高

D.对事务所的人员组成结构进行改善

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第3题
在对被审计单位的()等进行审计时,往往要向被审计单位的法律顾问或律师发函询证,以获取它们对这些事项的确认证据。

A.会计差错更正

B.期后事项

C.或有损失

D.合并报表

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第4题
审计人员在对实收资本进行审计时,应向被审计单位索取或自行编制实收资本明细表。 ()

审计人员在对实收资本进行审计时,应向被审计单位索取或自行编制实收资本明细表。 ( )

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第5题
审计人员在对被审计单位的出资方式进行审计时,审计的要点有哪些?
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第6题
当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。(

当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。( )

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第7题
当审计人员决定不依赖被审单位的内部控制制度时,就不必对其进行评审。 ()

当审计人员决定不依赖被审单位的内部控制制度时,就不必对其进行评审。 ( )

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第8题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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第9题
存货期末盘点是被审计单位存货内部控制的基本要求,审计人员仅仅是根据被审单位提供的相关资料
数据进行审计,出具相应的报告,被审单位应对提供资料的真实性负责,审计人员无需承担相应的责任。()

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第10题
下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第11题
下列做法中,可以帮助审计人员控制审计风险的有()

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.深入了解被审计单位的情况

D.按照被审计单位管理层的要求取证

E.要求被审计单位对其提供资料的真实性和完整性做出承诺

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