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提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-06
[单选题]

如发生退货情况,财务中心要根据()等有关凭证,检查核对其真实性,完整性和合法性,对符合条件的办理付款手续。

A.采购发票

B.送货单

C.入库单

D.结算单

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匿名网友[191.***.***.123]选择了 D
1天前
匿名网友[218.***.***.57]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[94.***.***.48]选择了 C
1天前
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更多“如发生退货情况,财务中心要根据()等有关凭证,检查核对其真实性,完整性和合法性,对符合条件的办理付款手续。”相关的问题
第1题
以下符合付款业务的内部控制要求的是()

A.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项

B. 建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

C. 财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核

D. 已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

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第2题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是()。

A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付

D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第3题
K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是()。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第4题
K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是()。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.K公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第5题
注册会计师了解到被审计单位与付款交易相关的下列内部控制内容中,符合内部控制规范要求的有()。

A.被审计单位建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定

B.被审计单位定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.被审计单位已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

D.被审计单位财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第6题
下列与付款业务相关的内部控制中,可能存在缺陷的是()

A.建立了退货管理制度:对退货条件、退货手续、货物出库、退货退款回收等作出明确规定

B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.已到期的应付款项直接由主管会计办理结算与支付

D.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第7题
以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()

A.杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定

B.杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

D.杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第8题
以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。

A.丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理

B. 丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项

C. 丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

D. 丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易

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第9题
根据《财政部门实施会计监督办法》的规定,财政部门依法对各单位会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的真实性、完整性实施监督检查,其内容包括()

A.财务会计报告的内容是否符合有关法律、行政法规国家统一的会计制度的规定

B.其他会计资料是否真实、完整

C.填制的会计凭证、登记的会计账簿、编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项是否相符

D.应当办理会计手续、进行会计核算的经济业务事项是否如实在会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料上反映

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第10题
下列项目中()属于预付账款实质性分析程序。

A.办理付款业务时,应当对采购发票,结算凭证.验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核

B.对预付购货款的借方发生额与主营业务成本的增减幅度进行比较,分析异常变动是否一致

C.检查相关的岗位是否进行了相应的职责分工

D.检查大额预付工程款增加或结转是否有相应的审批手续,与相关合同,工程进度是否一致

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