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内部审计在治理、风险和控制中的作用
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某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?
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在下述管理要求中,哪项属于《内部审计专业实务框架》 (以下简称《专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围?
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如果内部审计师关注因错误处理有关记录或交易而可能导致的风险,那么他们应该考虑以下哪项内容?
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下列哪项审计程序提供的证据与证实工薪都支付给了真实雇员的审计目标最不相关?
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以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?
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内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:
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应用高度结构化的“指挥+控制”管理方式的机构在哪方面的风险更大?
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通过内部审计部门的工作时间表,审计委员会应该总能获取充分的信息,从而决定所提议开展的审计业务是否能够:
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运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室的一台未联网的计算机的数据库中,以下在评估资料信息准确性方面,哪项审计程序最为恰当:
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以下哪种行为遵守了《标准》?
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