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提问人:网友kinghsun 发布时间:2022-01-06
[主观题]

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?

A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围和职责

B.管理层定期对审计章程进行审查

C.董事会保证内部审计的客观性

D.在年度审计计划中确定恰当的合规性审计范围

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第1题
以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性的最佳证据:

A.审查应收账款坏账趋势

B.实地观察其业务处理程序

C.抽取客户订单样本,检查信用批准的证据

D.向信用部门经理询问该部门的有效性

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第2题
某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?

A.由于该CIA并未担任该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该组织行为规范的约束。

B.接受礼物将违反IIA《道德规范》,对CIA而言是被禁止的。

C.如果不是惯例,应禁止接受礼物。

D.由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA《道德规范》,也不违反组织的行为规范。

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第3题
在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因至少,除了

A.审计委员会要求保证资金运营部门遵守一项有关金融工具使用方面的新政策。

B.资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。

C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。

D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。

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第4题
某组织使用电子资料交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸张文件资料。某审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当:

A.对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额

B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单、发票以及验收报告是否一致

C.对应付账款进行货币单位抽样并直接向供货商函证金额

D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发确性。

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第5题
以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?

A.审计部门的预算。

B.审计方案。

C.长期日程安排表。

D.内部审计章程。

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第6题
内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?

A.为风险管理提供咨询。

B.作为产品开发团队的领导。

C.作为道德规范的倡导者。

D.作为外部审计的联系者。

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第7题
某CIA发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以下哪项内容将被视为对标准的违反?

A.根据新制定的标准对被审计部门的业务运作发表意见。

B.制定恰当标准,并将它们提交被审计部门的管理层,作为评估其业务运做的基础。

C.没有向恰当层次的管理层报告上述缺乏标准的情况。

D.允许被审计部门的管理层制定恰当的标准,并由CIA对这些标准进行审查。

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第8题
根据下面的资料回答问题

某公司在个人计算机上储存生产资料,这些计算机通过局域网(LAN)相联,并通过电子资料交换自动生成采购定单。采购是向经批准的供货商进行的,根据下个月的生产计划以及经批准的确定每单位产品对零件需求的物料需求计划(MRP)。为了确定生产工艺变动时采购需求是否及时更新,以下哪项审计程序最为有效:

A.按照当前生产计划和MRP重新计算生产工艺变动后零件的需求量,将结果与同期系统中生成的采购定单中的数量相比较

B.将测试数据输入LAN并将由测试资料生成的定货数量和由生产资料生成的定货数量相比较

C.使用通用审计软件编制超贮存存货报告,将存货量与当前生产规模相比较

D.抽取若干期的生产计划和MRP,并追踪检查其输入系统时是否正确

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第9题
以下哪种情形违反了IIA《职业道德规范》?

A.在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。

B.某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。

C.某内部审计师在当地举办的IIA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。

D.在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。

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第10题
根据以下信息回答问题:

某生产线经理有权批准订购并验收需要定期维修的所有机器的零件。内部审计师收到一封匿名信声称该经理向其亲属所在的零件供应公司订购远远多于实际需要量的零件,不需用的零件从未送过货,实际上,经理更改了验收凭证并将这些零件费用记入机器维修费用账户,而未送货零件的价款支付给供应商后,在经理与其亲属之间私分。以下哪项测试最能帮助该审计师决定是否对匿名信进行进一步调查?

A.对替换零件进行实地盘点,验证其存在性以及进行评估。

B.将本季度的维修费用与以前时期的相比较。

C.分析计入维修费用的替换零件,检查替换项目数量的合理性。

D.对零件发票进行抽样,检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。

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