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提问人:网友shujin841 发布时间:2022-01-06
[主观题]

内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生

成货运单的流程,以及(3)工厂处理货运信息的流程。内部审计师应该:

A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

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更多“内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生”相关的问题
第1题
内部审计师希望制定下列流程图:()工厂处理货运信息的流程。内部审计师不应该

A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

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第2题
风华公司在全国有四家生产厂。关于生产、产品定价和战略方向的主要决策由总部控制和协调。C、D是生产公司主要产品的厂家,X、Y是C、D的供应商。由于厂家之间互相依存,大量的生产、销售和公司内部产品转移由总部控制。每个厂家对自己的计算机系统负责,并下达生产所需的采购订单。销售订单来自于遍及全国的销售代表,并能直接传递到生产厂家处理,也可以通过总部传递到生产厂家进行运输和付款。所有销售价格由总部决定。审计师希望制定下列步骤的流程图应该采取的行动是:()工厂对传递信息的处理。审计师应该:

A.从货物运输开始,追溯交易事项至销售代表接收订单的原始过程。

B.从管理层设定销售价格的决定开始收集关于销售价格变动的批准过程的内部文件,利用程序流程图的复印件完成书面描述,制作连接所有细节的总流程图。

C.取得工厂制作的销售过程系统流程图的复印件,与相关人员面谈以确定是否存在任何变化,然后编制强调基本过程的总流程图。

D.从销售代表接收订单开始,“穿行”总部和厂家的计算机处理过程和手工过程,直至货物运出和开出账单。

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第3题
下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用

A.检查用于进行库存实物盘点的指令

B.和管理层共同完成一份内部控制调查问卷

C.对入库和出库程序完成一份流程图

D.实地观察存货仓库

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第4题
下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?A.和管理层共同完成一份内部控制

下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?

A.和管理层共同完成一份内部控制调查问卷

B.检查用于进行库存实物盘点的指令

C.实地观察存货仓库

D.对入库和出库程序完成一份流程图

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第5题
下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:

A.通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价

B. 编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议

C. 为确定调查范围而实施的风险评估程序

D. 提出的建议与特定的业务客户有关

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第6题
在用书面文档描述几个相互制约的部门运作的程序时,内部审计师最好使用:a.水平(或系统)流程图。b.

在用书面文档描述几个相互制约的部门运作的程序时,内部审计师最好使用:

a.水平(或系统)流程图。

b.垂直流程图。

c.甘特图。

d.内部控制问卷。

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第7题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于: A.决定系统

内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:

A.决定系统是否符合已建立的管理目标

B.证明系统符合国际审计要求

C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖

D.获得对测试系统有效性所必要的了解

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第8题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.如果已造成损害则在业

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果已造成系统流程图。

D.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围。

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第9题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围

B.绘制内部控制制度流程图

C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外

D.实施理想的控制

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第10题
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是()。

A.评价输入计算机的控制程序的信息流程图

B.评价系统的流程图

C.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件

D.与财务主管会谈

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