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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-28
[单选题]

在条件允许的情况下,内部审计与外部审计应当在必要的范围内__相关审计工作底稿,以便利用对方的工作成果()

A.互相交流

B.相互借鉴

C.相互参阅

D.互相摘录

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A、互相交流
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1天前
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第1题
内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料,如工作底稿。()

内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料,如工作底稿。()

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第2题
尽管注册会计师审计与内部审计存在很大的差别,但是注册会计师在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否利用其工作成果,这是因为()。

A.内部审计是单位内部控制的一个重要组成部分

B.内部审计和外部审计在工作上具有一致性

C.利用内部审计工作成果可以提高工作效率

D.利用其全部或部分工作成果可以节约审计费用

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第3题
在决定是否利用内部审计的工作时,注册会计师可以从以下()方面对内部审计人员应有的职业关注进行了解和评价。

A.内部审计活动是否经过适当的计划

B.内部审计工作是否认真执行注册会计师审计准则,发现问题是否及时报告

C.内部审计活动是否实施必要的监督与复核

D.内部审计是否存在适当的审计手册或其他类似文件,工作方案和内部审计工作底稿

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第4题
下列关于审计工作底稿的表述中,错误的是()

A.审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录

B.审计工作底稿是撰写审计报告的基础

C.审计工作底稿要经过被审计单位复核

D.审计工作底稿是考核审计人员工作质量的依据

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第5题
以下关于审计工作底稿的说法中正确的是()

A.完成审计工作以后应当将审计工作底稿移交给被审计单位

B.审计工作底稿应当与审计证据分离

C.审计工作底稿是考核审计人员工作业绩的主要依据

D.审计结论无需在审计工作底稿中记录

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第6题
下列审计工作底稿中,属于综合类审计工作底稿的是()。

A.审计业务约定书

B.与审计约定事项有关的重要法律性文件

C.被审计单位相关内部控制的研究与评价记录

D.审计总结及审计调整分录汇总表

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第7题
‍‍ A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。以下关于A注册会计师考虑内部审计活动及其可能对审计程序的影响的表述中,不恰当的是‍‍

A.A注册会计师必须了解甲公司的内部审计工作

B. 考虑内部审计活动有利于A注册会计师评估甲公司2011年财务报表重大错报风险

C. 利用可信赖的内部审计工作相关成果可以保证A注册会计师审计质量

D. 利用可信赖的内部审计工作相关成果可以提高A注册会计师审计工作效率

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第8题
【多选题】审计人员在制作审计工作底稿时的做法,错误的有()。

A.在出审计报告之前,统一制作审计工作底稿

B.将从企业员工处听来的关于产品质量存在问题的议论列入工作底稿

C.将所有审计事项的审计过程列入统一制作的审计工作底稿

D.将审计过程中收集到的重要、必要证据列入审计工作底稿

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第9题
注册会计师在进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )。

A.内部审计是注册会计师审计的基础

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性

D.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师审计的工作效率

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第10题
内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是指()

A.审计台账

B.审计证据

C.审计工作底稿

D.审计报告

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第11题
下列关于注册会计师审计与内部审计联系的说法中,错误的是()。

A.内部审计是单位内部控制的一部分

B. 内部审计和外部审计在工作上具有一致性

C. 内部审计人员和注册会计师遵循的审计标准是一致的

D. 利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用

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