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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-22
[单选题]

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.监控

C.风险评估

D.控制活动

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A、控制环境
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第1题
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的不实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的()。

A.风险评估

B.控制活动

C.监控

D.控制环境

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第2题
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

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第3题
企业内部审计机构的设置有多种模式,除了比较常见的有在董事会或董事会下设审计委员会外还有(

企业内部审计机构的设置有多种模式,除了比较常见的有在董事会或董事会下设审计委员会外还有()

A内部审计机构设在监事会下

B内部审计机构与纪检、监察合署

C内部审计机构隶属于财会部门

D内部审计机构直属总经理

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第4题
企业内部控制监督的第一大主体是:A内部审计机构B企业董事会所属的审计委员会C外部监督机构D企

企业内部控制监督的第一大主体是:

A内部审计机构

B企业董事会所属的审计委员会

C外部监督机构

D企业中的上级主管人员

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第5题
审计委员会的监督职责包括()。

A.提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.负责内部审计与外部审计之间的沟通

D.审核公司的财务信息及其披露

E.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

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第6题
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
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第7题
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。

A.沟通能力

B.专业胜任能力

C.良好的职业操守

D.独立性

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第8题
企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告

企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

A.重要

B.重大

C.特大

D.一般

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第9题
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()

A.领导能力

B.专业胜任能力

C.良好的职业操守

D.独立性

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第10题
()负债审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

A.审计委员会

B.监事会

C.内部审计机构

D.会计机构

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