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提问人:网友jier007 发布时间:2022-01-06
[主观题]

以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的?A.管理层负责

以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的?

A.管理层负责制定标准。

B.内部审计师应使用专业标准或政府相关规定来制定标准。

C.公司所在行业根据行业的基准和最佳实务为各成员公司制定标准。

D.适当的会计或审计标准,包括国际标准,将被作为标准。 答案A 解析

E.正确。根据《工作标准》2120.A4,这是正确

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第1题
以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理、控制和治理程序的目的?A.有助于确定

以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理、控制和治理程序的目的?

A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。

B.确保内部控制系统的薄弱环节已被纠正。

C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证。

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的。

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第2题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:A.管理层定

内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:

A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工;

B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性;

C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序;

D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注。

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第3题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标

B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正

C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证

D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露

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第4题
以下哪项测试最能帮助内部审计师决定是否对这一匿名信做进一步调查?A.将该部门本季度与上一季

以下哪项测试最能帮助内部审计师决定是否对这一匿名信做进一步调查?

A.将该部门本季度与上一季度维修费用相比较。

B.实地盘点替换零件的存在性和计价。

C.对记入维修费用的修理零件进行分析,审查替换数目的合理性。

D.抽取零件发票审查批准和验收的恰当性。

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第5题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的:A.监督外部审计师的工作是首

以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的:

A.监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任;

B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率;

C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书;

D.内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿。

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第6题
以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的:A.内部审计师在沟通业务结果之前应该开

以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的:

A.内部审计师在沟通业务结果之前应该开展详细的测试;

B.在内部审计师绝对确信某项内容时,才可以在业务沟通中提及该项内容;

C.绝不应该将业务沟通看作是对有关内容提供了绝对正确的事实;

D.内部审计师没有责任对改进提出建议。

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第7题
以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的:A.在内部审计师绝对确信某项内容时,才可以

以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的:

A.在内部审计师绝对确信某项内容时,才可以在业务沟通中提及该项内容;

B.内部审计师在沟通业务结果之前应该开展详细的测试;

C.绝不应该将业务沟通看作是对有关内容提供了绝对正确的事实;

D.内部审计师没有责任对改进提出建议。

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第8题
在将标准用于内部审计专业时,以下哪项内容不属于标准所指内容?A.籍以评估和衡量内部审计部门运

在将标准用于内部审计专业时,以下哪项内容不属于标准所指内容?

A.籍以评估和衡量内部审计部门运作的标准;

B.决定内部审计师最低行为道德水平的说明;

C.用代表内部审计所应开展实务的基本原则;

D.适用于各种内部审计部门的标准。

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第9题
一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:A.程序循环

一个内部审计师正在评价下列计算机逻辑图: 以下哪项是对这个逻辑图的描述:

A.程序循环步骤;

B.数据有效性检验;

C.余额测试;

D.界限测试。

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第10题
以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?()

A.只要内部审计师有胜任的专业知识,内部审计机构就应当继续涉及和安装其他计算机系统。

B. 以后内部审计机构不应当再为组织涉及和安装计算机系统了。

C. 内部审计机构不应当指派那些设计和安装国工薪系统的审计师去实施工薪领域的审计。

D. 内部审计机构不应该再为组织的任何系统设计程序。

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