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提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-05
[判断题]

"内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统()

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第1题
关于内部审计的质量控制,下列说法正确的有()。

A.内部审计部门应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行

B.内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致

C.内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统

D.内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估

E.董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突

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第2题
所谓“科技反腐”,就是综合运用现代高科技手段和科学管理观念,将以信息技术、通信技术和网络技术为主要内容的科技手段引入反腐倡廉工作中,把电子监察的科技载体延伸到公共权力运作的全过程。根据上述定义,以下哪项不属于科技反腐?()

A.纪检部门在各级行政服务大厅安装摄像头,监督工作人员是否按规定为群众办事

B.质监部门建立网上审案平台,利用网络公开办案流程并受理投诉举报

C.各个基层党组织建立远程教育站点,通过网络课程加强党员反腐倡廉教育

D.部分政府部门通过开微博进行网络政民互动,公开重大事项以了解民意

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第3题
各单位科技部门应支持与配合审计部门开展()审计,发现问题及时上报。

A.信息技术

B.网络技术

C.信息安全

D.网络安全

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第4题
内部审计机构应当加强与其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用机制,以下属于内部监督力量的部门是:

A.纪检监察

B.巡视巡察

C.组织人事

D.信息科技

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第5题
由董事会批准的书面章程,概括了内部审计部门的目的、权限和职责,这是增强内部审计部门下列______
项的主要手段。

A.应有的职业审慎

B.在组织中的地位

C.同管理层的关系

D.独立性

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第6题
__是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动()

A.信息技术审计

B.信息科技审计

C.信息系统审计

D.信息管理审计

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第7题
以下关于信息技术的说法中,错误的是()。

A.广义上讲,凡是能扩展人类信息功能的技术都是信息技术

B.信息技术的实现是依靠电子计算机和现代通信手段

C.光盘技术、计算机技术、通信技术是现代信息技术的核心

D.信息技术在改造被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险

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第8题
根据《商业银行信息科技风险管理指引》信息科技风险审计岗位应该设立在哪个部门?()

A、信息科技部门

B、风险管理部门

C、内部审计部门

D、业务需求部门

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第9题
会计师事务所做强做大过程中运用信息化,包括三方面的内容,下列属于该内容的是()。

A.通过信息化手段对客户的财务报告进行审计,出具审计报告

B.通过全面推进会计信息化建设,能够进一步提升会计工作水平,促进经济社会健康发展

C.现代信息技术与传统会计模式相互适应

D.在企业组织内部实现内部业务和外部业务的一体化

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第10题
最近有两位内部审计师离开了内部审计部门,由于预算限制无法立即找到替代者。在审计资源减少的情况
下,为了有效地完成未来的审计业务,以下哪项选择最不合理?

A.使用自我评估调查问卷来达到审计目标。

B.在审计计划、审计抽样和文件编制方面使用信息技术。

C.将咨询业务从审计工作日程安排表中删去。

D.从不被审计的经营部门中抽调入人手补充空缺。

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第11题
商业银行在进行大规模系统开发时,不需要信息科技风险管理部门和内部审计部门的参与。此题为判断题(对,错)。
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