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提问人:网友孟婷 发布时间:2023-03-12
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。
[单选题]

以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制

C.甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第1题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B.销售的现金折扣需经过适当授权审批

C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第2题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批

C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第3题
以下事项中,可能表明单位货币资金内部控制缺陷的是()。

A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须

B.出纳员负责登记现金日记账及总账

C.每一笔现金支出均应当经过适当授权审批

D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

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第4题
以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策授权控制

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账

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第5题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有()。

A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人

B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员

C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、。财务负责人的个人名章和财务专用章

D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责

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第6题
甲注册会计师负责对A公司20×8年度财务报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,遇到以下事项,请
代为做出正确的专业判断。

针对A公司下列与货币资金相关的内部控制中,甲注册会计师无需提出改进建议的是()。

A.由出纳人员记录银行存款日记账及现金日记账

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.由出纳每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,仍然由出纳人员编制银行存款余额调节表

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第7题
注册会计师为企业内部控制提供内部控制审计业务,下列做法正确的有()。Ⅰ、甲公司于2018年5月申报IPO,注册会计师在《内部控制审计报告》中说明“审计了甲公司2015年1月1日~2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性,我们认为,甲公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”

Ⅱ、乙公司拒绝提供书面声明,注册会计师因此出具否定意见

Ⅲ、注册会计师认为丙公司财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的,应当出具保留意见的内部控制审计报告

Ⅳ、注册会计师认为丁公司非财务报告内部控制存在重要缺陷,以书面形式与企业董事会和管理层沟通,提醒企业加以改进,并在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重要缺陷描述段,对重要缺陷的性质及其对实现相关控制目标影响进行披露,提示内部控制审计报告使用者注意相关风险

Ⅴ、注册会计师关注到戊公司的当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该项错报,表明内部控制可能存在重大缺陷

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅴ

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第8题
甲公司存在下列事项中,最可能导致CPA解除业务约定的是()。A.甲公司没有书面的内部控制B.管理层诚

甲公司存在下列事项中,最可能导致CPA解除业务约定的是()。

A.甲公司没有书面的内部控制

B.管理层诚信存在严重问题

C.管理层凌驾于内部控制之上

D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷

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第9题
甲公司存在下列事项中,最可能导致A注册会计师解除业务约定的是()。

A.甲公司没有书面的内部控制

B.管理层诚信存在严重问题

C.管理层凌驾于内部控制之上

D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷

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第10题
以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()A.不符事项可能表明被审计单位

以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()

A.不符事项可能表明被审计单位的财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明财务报表存在错报

C.不符事项意味着注册会计师要实施进一步调查

D.某些不符事项并不能表明一定存在错报

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第11题
关于对询证函回函不符事项的评价,以下说法中,不恰当的是()

A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明被审计单位的财务报表存在错报

C.不符事项可能是由于函证程序的时间安排导致的

D.不符事项的存在意味着注册会计师需要实施进一步调查

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