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提问人:网友ldkquebec 发布时间:2022-01-06
[单选题]

以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批

C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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匿名网友[104.***.***.165]选择了 C
1天前
匿名网友[215.***.***.63]选择了 C
1天前
匿名网友[234.***.***.122]选择了 B
1天前
匿名网友[142.***.***.70]选择了 D
1天前
匿名网友[115.***.***.28]选择了 C
1天前
匿名网友[32.***.***.95]选择了 C
1天前
匿名网友[196.***.***.25]选择了 D
1天前
匿名网友[153.***.***.70]选择了 D
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匿名网友[100.***.***.90]选择了 C
1天前
匿名网友[167.***.***.3]选择了 C
1天前
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更多“以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。”相关的问题
第1题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B.销售的现金折扣需经过适当授权审批

C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第2题
以下事项中,可能表明单位货币资金内部控制缺陷的是()。

A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须

B.出纳员负责登记现金日记账及总账

C.每一笔现金支出均应当经过适当授权审批

D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

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第3题
以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策授权控制

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账

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第4题
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制

C.甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第5题
以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()A.不符事项可能表明被审计单位

以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()

A.不符事项可能表明被审计单位的财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明财务报表存在错报

C.不符事项意味着注册会计师要实施进一步调查

D.某些不符事项并不能表明一定存在错报

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第6题
关于对询证函回函不符事项的评价,以下说法中,不恰当的是()

A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明被审计单位的财务报表存在错报

C.不符事项可能是由于函证程序的时间安排导致的

D.不符事项的存在意味着注册会计师需要实施进一步调查

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第7题
在应对舞弊导致的重大错报风险时,注册会计师常常需要与被审计单位的相关人员沟通。以下有关此类沟通的说法中,正确的是()

A.如果认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷,注册会计师应当就此类内部控制缺陷与管理层沟通

B.通常情况下,拟沟通的管理层应当比涉嫌舞弊人员至少高出一个级别

C.如果注册会计师注意到的可能表明管理层对财务信息做出虚假报告的行为,应当尽早告知适当层次的管理层

D.如果发现在内部控制中承担重要职责的员工的舞弊行为可能对财务报表产生重大影响,注册会计师应当尽早将此类事项与管理层沟通

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第8题
关于对询证函回函不符事项的评价,以下说法中,不恰当的是()。A.不符事项可能表明被审计单位与财

关于对询证函回函不符事项的评价,以下说法中,不恰当的是()。

A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明注册会计师要求调整财务报表

C.不符事项可能是函证程序的时间安排导致

D.不符事项的存在意味着注册会计师需要实施进一步调查

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第9题
以下对询证函回函不符事项评价的陈述中,不恰当的是()。A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告

以下对询证函回函不符事项评价的陈述中,不恰当的是()。

A.不符事项可能表明被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项的存在表明财务报表存在错报

C.注册会计师应当调查不符事项以确定财务报表是否存在错报

D.不符事项的存在意味着注册会计师需要实施进一步调查

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第10题
ABC会计师事务所派出审计小组对Y公司2005年度会计报表进行审计。注册会计师F负责审计货币资金项目。基于以前年度对该公司的审计表明有关货币资金的内部控制较为健全有效,注册会计师F决定采用依赖有关内部控制进行审计的策略,对货币资金内部控制进行测试,然后再根据测试的结果对库存现金进行监盘程序。以下是注册会计师 F在审计过程中了解的情况和有关审计程序的实施情况:该公司出纳员B的职责包括:(1)按照规定程序和权限办理货币资金收付业务;(2)保管支票和支付款项全部印章,并负责对支票和印章的使用情况进行登记;(3)负责登记现金日记账和银行存款日记账;(4)定期编制银行存款余额调节表。该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是()。

A.对银行存款余额进行调节

B.对支票和印章的使用情况进行登记

C.保管支票和支付款项全部印章

D.负责登记银行存款日记账

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