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提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列选项中,通常表明可能存在非财务报告重大缺陷的有()

A.把握市场机会的能力不强

B.企业未制定“三重一大”决策制度、办法、程序

C.违反国家《环境保护法》,受到环保部门的严厉处罚

D.管理人员或技术人员大量流失,流失率达到50%

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匿名网友[162.***.***.13]选择了 D
1天前
匿名网友[41.***.***.191]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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匿名网友[156.***.***.138]选择了 D
1天前
匿名网友[217.***.***.95]选择了 D
1天前
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更多“下列选项中,通常表明可能存在非财务报告重大缺陷的有()A.把握市场机会的能力不强B.企业未制定”相关的问题
第1题
下列选项中,通常表明可能存在非财务报告重大缺陷的有()

A.把握市场机会的能力不强

B.企业未制定“三重一大”决策制度、办法、程序

C.违反国家《环境保护法》,受到环保部门的严厉处罚

D.管理人员或技术人员大量流失,流失率达到50%

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第2题
注册会计师发现财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,通常表明可能存在(

注册会计师发现财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,通常表明可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.轻微缺陷

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第3题
关于货币资金审计,以下说法中正确的有()。

A.被审计单位不能提供银行存款余额调节表,可能表明货币资金存在重大错报风险,注册会计师需要保持警觉

B.注册会计师获取并检查被审计单位的银行存款余额调节表是证实资产负债表日所列银行存款是否完整的重要程序

C.如果有迹象表明被审计单位存在编制虚假财务报告、管理层或员工非法侵占货币资金的舞弊风险,注册会计师通常需要考虑对货币资金发生额进行审计

D.对于现金交易比例较高的被审计单位,注册会计师通常考虑了解和评估被审计单位现金交易比例较高的合理性,是否与其业务性质相匹配

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第4题
注册会计师为企业内部控制提供内部控制审计业务,下列做法正确的有()。Ⅰ、甲公司于2018年5月申报IPO,注册会计师在《内部控制审计报告》中说明“审计了甲公司2015年1月1日~2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性,我们认为,甲公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”

Ⅱ、乙公司拒绝提供书面声明,注册会计师因此出具否定意见

Ⅲ、注册会计师认为丙公司财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的,应当出具保留意见的内部控制审计报告

Ⅳ、注册会计师认为丁公司非财务报告内部控制存在重要缺陷,以书面形式与企业董事会和管理层沟通,提醒企业加以改进,并在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重要缺陷描述段,对重要缺陷的性质及其对实现相关控制目标影响进行披露,提示内部控制审计报告使用者注意相关风险

Ⅴ、注册会计师关注到戊公司的当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该项错报,表明内部控制可能存在重大缺陷

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅴ

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第5题
下列事项和情况出现时,可能表明B公司存在重大错报风险的有()。A.2008年11月5日,B公司与Y公司签
下列事项和情况出现时,可能表明B公司存在重大错报风险的有()。

A.2008年11月5日,B公司与Y公司签订了互相担保协议,而成为相关诉讼的第二被告,截止2008年12月31日,诉讼尚未判决,但据律师判断,B公司很可能需要承担还款连带责任(涉及金额巨大)

B.2008年10月,B公司的控股子公司由于市场波动等原因资不抵债,而被Y公司收购.此举对B公司产生重大影响

C.2008年8月,B公司以高于市场的非公允价格向其控股子公司销售货物一批,金额巨大

D.2008年10月,B公司因其财务报告不合法而受到监管机构调查

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第6题
公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。A.重大缺陷B.重要缺陷C.一般缺陷D.轻

公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.轻微缺陷

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第7题
如果某企业更正已公布的财务报告通常表明该企业内部控制可能存在()。A.重大缺陷B.重要缺陷C.

如果某企业更正已公布的财务报告通常表明该企业内部控制可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.严重缺陷

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第8题
通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()。A.企业决策失误,导致并购不成功B.董

通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()。

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.管理人员或技术人员纷纷流失

D.媒体负面新闻频现

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第9题
下列选项中,可能表明被审计单位存在财务报表层次重大错报风险的是()。

A.被审计单位是一家集团公司,存在众多联营企业和合资企业

B.被审计单位存在重大关联方交易

C.被审计单位没有按照规定对应收账款计提坏账准备

D.被审计单位融资能力受到限制

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第10题
出现()迹象之一则通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷。

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.管理人员或技术人员纷纷流失

D.媒体负面新闻频现

E.企业更正已公布的财务报告

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