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提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-06
[判断题]

永久性差异不产生递延所得税资产,却产生递延所得税负债。()

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第1题
资产、负债的账面价值与计税基础存在差异的,应确认所产生的( )。

A.递延所得税资产

B.递延所得税负债

C.暂时性差异

D.永久性差异

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第2题
递延所得税费用是由()的差异产生的。A.可抵扣暂时性差异B.应纳税暂时性差异C.递延所得税负债和递

递延所得税费用是由()的差异产生的。

A.可抵扣暂时性差异

B.应纳税暂时性差异

C.递延所得税负债和递延所得税资产

D.资产的账面价值和计税基础的差异

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第3题
将导致使用或处置资产、清偿负债的未来期间内减少应纳税所得额时,由此产生递延所得税资产的暂时性差异是( )。

A.永久性差异

B.实质性差异

C.应纳税暂时性差异

D.可抵扣暂时性差异

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第4题
将导致使用或处置资产、清偿负债的未来期间内增加应纳税所得额时,由此产生递延所得税负债的暂时性差异是( )。

A.永久性差异

B.实质性差异

C.应纳税暂时性差异

D.可抵扣暂时性差异

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第5题
采用资产负债表债务法核算所得税时,下列当期发生的事项中,一定会影响企业所得税费用的有()。

A.计入损益的暂时性差异确认的递延所得税资产

B.计入损益的暂时性差异确认的递延所得税负债

C.税率变动对递延所得税资产账户余额的调整额

D.由于会计与税法处理不同而产生的永久性差异

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第6题
关于所得税及递延所得税描述正确的是()

A.所得税费用=当期所得税费用+递延所得税费用

B.递延所得税费用=递延所得税负债(期末-期初)+递延所得税资产 (期初-期末),递延所得税资产和负债没有计入其他综合收益的

C.永久性差异是由于会计准则和税法在计算收益、费用或损失时的口径不同,所产生的税前会计利润与应纳税所得额之间的差异。

D.时间性差异是税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异

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第7题
下列关于企业所得税的表述中,正确的有()。

A.如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用递延所得税资产的利益, 应当减记递延所得税资产的账面价值

B.企业应以未来期间适用的所得税税率计算确定当期应交所得税

C.企业应以转回期间适用的所得税税率(未来的适用税率可以预计)为基础计算确定递 延所得税资产

D.可供出售金融资产账面价值大于其计税基础,产生递延所得税负债,计入当期所得 税费用

E.企业购入的无形资产,在后续计量中产生的暂时性差异,应确认递延所得税

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第8题
下列提法中正确的是( )。

A.应纳税暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异

B.在应付税款法下,无论企业采用哪种会计政策,对计入本期的所得税费用都不会产生影响

C.应付税款法和资产负债表债务法分别用来处理永久性差额和暂时性差额

D.递延所得税资产和递延所得税负债应当分别作为流动资产和流动负债在资产负债表中列示

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第9题
不考虑递延所得税对资本公积、商誉等特殊情况的影响,采用资产负债表债务法核算所得税的情况下,不能使所得税费用减少的因素有()。

A.本期转回的暂时性差异所产生的递延所得税负债借方发生额

B.本期应交的所得税

C.本期由于暂时性差异所产生的递延所得税资产借方发生额

D.本期转回的暂时性差异所产生的递延所得税资产贷方发生额

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第10题
采用资产负债表债务法核算所得税的情况下,不能使所得税费用减少的因素有()。

A.本期转回的暂时性差异所产生的递延所得税负债借方发生额

B.本期应交的所得税

C.本期由于暂时性差异所产生的递延所得税资产借方发生额

D.本期转回的暂时性差异所产生的递延所得税资产贷方发生额

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