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提问人:网友elite_stu 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于信息技术内部控制争计的说法中,正确的是()。A.由于程序变更控制、计算机操作控制及程序

下列关于信息技术内部控制争计的说法中,正确的是()。

A.由于程序变更控制、计算机操作控制及程序致据访问控制影响到系统驱动组件的持续有效运行,注册会计师需要对上述三个领域实施控制测试

B.信息技术应用控制一般要经过输入、处理及俞出等环节,和手工控制不同之处在于自动系统控制需要关注信息处理目标的四个要素:完整性、准确性、圣过授权和访问限制

C.信息技术应用控制是指为了保证信息系统的安全,对整个信息系统以及外部各种环境要素实施的、对所有的应用或控制模块具有普遍影响的控制

D.在信息技术环境中,手工控制的基本原理与方式在信息环境下会发生实质性的改变

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更多“下列关于信息技术内部控制争计的说法中,正确的是()。A.由于程序变更控制、计算机操作控制及程序”相关的问题
第1题
下列关于信息技术对审计的影响的相关说法中,错误的是()。

A.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变

B.信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成反比

C.信息技术一般控制通常会对实现部分或全部财务报表认定作出间接贡献

D.人工控制的基本原理与方式在信息环境下并不会发生实质性的改变,注册会计师仍需要按照标准执行相关的审计程序

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第2题
关于内部审计的质量控制,下列说法正确的有()。

A.内部审计部门应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行

B.内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致

C.内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统

D.内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估

E.董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突

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第3题
关于信息技术对审计的影响,下列说法错误的是()

A.信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

B.信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系

C.注册会计师不依赖信息系统,无须验证人工控制与自动化控制,也没有必要了解、验证信息技术一般控制

D.和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生

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第4题
下列信息技术下关于内部控制的说法错误的是()。

A.随着信息技术的发展,内部控制在形式和内涵方面发生了变化

B.信息技术的发展改变了内部控制的目标

C.提高会计信息的可靠性属于内部控制的目标

D.信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险

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第5题
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是()。

A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系

C、注册会计师不依赖信息系统,无须验证人工控制与自动化控制,也没有必要了解、验证信息技术一般控制

D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生

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第6题
下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。

A.信息系统管理的核心是风险控制

B.信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于

C.内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计

D.信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施

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第7题
下列关于基金销售机构信息技术内部控制的说法,错误的是()。A.建立完整的信息管理体系,设置必要

下列关于基金销售机构信息技术内部控制的说法,错误的是()。

A.建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,对重要业务环节应当实行双人双岗

B.通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等确保系统安全运行

C.保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递

D.系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存25年

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第8题
被审计单位的信息系统与沟通是注册了解被计单位内部控制时所关注的一个重要方面。以下有关信息系统的各种说法中, 你认可的是()。

A.所谓信息系统是指与财务报告相关的信息系统

B. 所谓的信息系统是指由自动化程序执行的系统

C. 企业的业务流程应当与采用的信息系统相适应

D. 信息技术的采用有助于发现对财务数据的篡改

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第9题
下列关于基金销售机构信息技术内部控制的说法,错误的是().

A.建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,对重要业务环节应当实行双人双岗

B.保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递

C.系统数据应逐月备份并异地妥善存放

D.系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存15年

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第10题
下列有关信息技术内部控制审计的说法中,错误的是()。A.自动化控制下,也会给企业带来一些财务报表

下列有关信息技术内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.自动化控制下,也会给企业带来一些财务报表的重大错报风险

B.对信息技术下内部控制的审计,注册会计师需要从信息技术的一般控制和应用控制两方面进行

C.信息技术的一般控制通常能对实现信息处理目标和财务报告认定作出直接贡献

D.信息技术应用控制一般要经过输入、处理及输出等环节,自动系统控制关注信息处理目标包括:完整性、准确性、经过授权和访问限制

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