搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友90000002 发布时间:2023-09-07
下列内容中不属于内部审计业务流程中可能存在的风险的是()
[单选题]

下列内容中不属于内部审计业务流程中可能存在的风险的是()

A.审计项目未经过恰当审批,可能导致审计工作无法有效开展

B.公司举报机制不健全、内部调查及沟通渠道不善、调查缺乏有效程序及证据搜集,导致对于违规违纪行为处理不公平、公正

C.审计报告的编制与审批工作如果执行不够严格,缺乏相应的控制机制,审计结果不能有效反馈给各部门进行整改

D.未对审计发现问题的整改情况进行监控和评估,导致审计发现问题继续存在,可能导致内部审计流于形式

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
B、公司举报机制不健全、内部调查及沟通渠道不善、调查缺乏有效程序及证据搜集,导致对于违规违纪行为处理不公平、公正
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“下列内容中不属于内部审计业务流程中可能存在的风险的是()”相关的问题
第1题
注册会计师在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,下列各项中,不属于其评价内容的是()

A.内部审计人员的专业胜任能力

B.内部审计是否独立于治理层

C.内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注

D.内部审计人员和注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

点击查看答案
第2题
IT内控流程中,和信息分级内容相关的业务流程是()

A.信息资源管理业务流程

B.信息系统管理业务流程

C.信息披露业务流程

D.内部审计管理业务流程

点击查看答案
第3题
针对信息技术对审计过程的影响,下列相关说法中,错误的是()。

A.信息技术会影响到审计线索,如数据存储介质、存取方式以及处理程序等

B.信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正比

C.信息技术在企业中的应用并不改变注册会计师制定审计目标、进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

D.信息技术不会改变审计内容

点击查看答案
第4题
内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,审计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第5题
甲公司是一家集团上市公司,其董事会下设风险管理委员会,风险管理委员会对董事会负责。下列表述中不属于风险管理委员会主要履行的职责是()。

A.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

B.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

C.研究提出全面风险管理工作报告

D.审议风险管理组织机构设置及其职责方案

点击查看答案
第6题
以下关于注册会计师从整体层面和业务流程层面了解内部控制的表述中,不恰当的是

A.被审计单位的信息系统和控制活动更多地对被审计单位整体层面产生影响

B.整体层面的控制对内部控制在所有业务流程中得到严格的设计和执行具有重要影响

C.财务报表层次的重大错报风险可能源于薄弱的控制环境

D.在整体层面对被审计单位内部控制的了解和评估,通常由项目组中对被审计单位情况比较了解且较有经验的成员负责

点击查看答案
第7题
以下的描述中,属于内部环境的内容的是()。A.内部审计人员对整个采购业务流程实施测试,评价控制有

以下的描述中,属于内部环境的内容的是()。

A.内部审计人员对整个采购业务流程实施测试,评价控制有效性

B.公司规章规定,出纳人员不能负责登记现金总账以及稽核工作

C.企业倡导非常透明、非常单纯的企业文化

D.建立风险管理部门,识别、评估和管理企业实现经营目标能力的各种风险

点击查看答案
第8题
下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()。

A.组织控制

B.安全控制

C.软硬件控制

D.输入控制

E.处理控制

点击查看答案
第9题
下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:A.信息系统产生的电子数据B.信息系统内部控制C.信息

下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:

A.信息系统产生的电子数据

B.信息系统内部控制

C.信息系统组成部分

D.信息系统生命周期

点击查看答案
第10题
下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。

A.各自独立

B.单方面利用

C.相互关联渗透

D.测试的内容可能不同

点击查看答案
第11题
以下情况中,银行可以委托其从事外部审计业务的是()。

A.专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的

B.与被审计机构存在关联关系,可能影响审计独立性的

C.存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且已满4年的

D.金融法规、银行业金融机构业务流程、内部控制制度以及各种风险管理政策不熟悉

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP