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提问人:网友zhengyytt 发布时间:2022-01-06
[单选题]

某冰箱生产企业为增值税一般纳税人,2018年4月2日向某商场销售电冰箱100台,开具的增值税专用发票上注明价款170000元,因商场在10日内付款所以享受含税价款2%的折扣,该冰箱生产企业实际收到货款194922元;本月购进原材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额合计8190元(已通过税务机关认证)。该冰箱生产企业4月份应缴纳增值税()元。

A.20132

B.24946.74

C.20710

D.28900

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第1题
地处市区的某内资企业为增值税一般纳税人,主要从事货物的生产与销售。201 5年1月按规定缴纳增值税
1 00万元,同时补交上一年增值税l 0万元及相应的滞纳金1.595万元、罚款20万元。该企业本月应缴纳城市维护建设税() 万元。

A.5.50

B.7.00

C.7.70

D.9.1 7

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第2题
某冰箱生产企业为增值税一般纳税人,2019年4月2日向某商场销售电冰箱100台,开具的增值税专用发票上注明价款300000元,因商场在10日内付款所以享受含税价款2%的折扣,该冰箱生产企业实际收到货款333000元;本月购进原材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额合计18190元(已通过税务机关认证)。该冰箱生产企业4月份应缴纳增值税元

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第3题
某冰箱生产企业为增值税一般纳税人,2019年4月2日向某商场销售电冰箱100台,开具的增值税专用发票上注明价款170000元,因商场在10日内付款所以享受含税价款2%的折扣,该冰箱生产企业实际收到货款188258元;本月购进原材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额合计7910元(已通过税务机关认证)。该冰箱生产企业4月份应缴纳增值税()。
某冰箱生产企业为增值税一般纳税人,2019年4月2日向某商场销售电冰箱100台,开具的增值税专用发票上注明价款170000元,因商场在10日内付款所以享受含税价款2%的折扣,该冰箱生产企业实际收到货款188258元;本月购进原材料取得的增值税专用发票上注明增值税税额合计7910元(已通过税务机关认证)。该冰箱生产企业4月份应缴纳增值税()。

A.28900元

B.14190元

C.24946.74元

D.20132元

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第4题
某企业为增值税一般纳税人,201 2年2月发生以下业务:从农业生产者手中收购粮食20吨,每吨收购价600
0元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的粮食从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工粮食白酒2吨。粮食白酒加工完毕,企业收回2吨粮食白酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费45000元,加工的粮食白酒当地无同类产品市场价格。则受托方应代收代缴消费税为()万元。

A. 1.66

B. 4.2

C. 3.94

D. 3.99

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第5题
根据以下内容,回答下列各题。 A企业201 1年5月以每台不合税售价2 500元销售冰箱100台,采用以旧换新方式 销售冰箱50台,每台实收2 000元,企业按照350 000元计入该月销售额。B超市是一般纳税 人,2011年5月,开具专用发票销售商品,取得不含税销售额为180 000元。开具普通发票销售 商品取得含税销售额为1755 000元。小规模纳税人C,2011年5月,填开普通发票销售货 物,销售收入为61800元。 A企业该月增值税的销售额为()元。

A.575 000

B. 1 75 000

C. 375 000

D. 600 000

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第6题
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食 白酒和 啤酒。 201 9 年6 月发生业务如下: 1、销售粮食白酒60000斤,取得不含税销售额105000元,收取包装物押金 9280 元 , 2、销售啤酒150吨,每吨不含税销售价为2900元。 该酒厂本月应缴纳消费税税额 ()
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第7题
某冰箱生产企业七月份销售电冰箱的销售额为2000万元,该月的进项税额为300万元,运算该企业(为一样纳税人)应纳增值税税额。
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第8题

某电冰箱生产企业为增值税一般纳税人,2005年3月发生下列业务:(1)从废旧物品回收公司购人废布毛一

某电冰箱生产企业为增值税一般纳税人,2005年3月发生下列业务:

(1)从废旧物品回收公司购人废布毛一批,用于生产中的清洁,取得普通发票,支付款项10000元。

(2)以物易物将自产200立升电冰箱10台换取职工工作服一批,双方均未开发票。

(3)销售200立升冰箱1000台,发票注明每台不含税价格为1000元。

(4)支付电费取得增值税专用发票载明价款15000元,税金2550元。

(5)支付水费取得增值税专用发票载明价款2000元,税金120元。

(6)销售自用过的旧机器一台,原价10000元,含税销售价格为11000元。

(7)销售自用过的小汽车一辆,原价150000元,含税销售价格为80000元。

根据上述资料计算并回答下列问题:

业务(1)中发生的可抵扣的进项税为()。

A.0

B.909.10元

C.1000.00元

D.600.00元

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第9题
某企业(一般纳税人)销售电冰箱20台,新冰箱的售价为5 000元(含税),则该企业此项业务应纳增值税的销项税额为()元。

A.14 529.91

B.14 500

C.17 000

D.15 529.91

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第10题
甲企业为增值税一般纳税人,年末将本企业生产的一批冰箱发放给管理人员作为福利,该批冰箱市场售价为100万元(不含增值税),适用的增值税税率为13%,实际成本为85万元。假定不考虑其他因素,该企业应确认的应付职工薪酬为()万元。

A.113

B.100

C.85

D.96.05

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