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提问人:网友hbsyclp 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。(2014年) A.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。(2014年)

A.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

B.企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务

C.企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

D.评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

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更多“下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。(2014年) A.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获”相关的问题
第1题
内部审计是内部控制的组成部分,下列关于内部审计机构主要职责的说法中不正确的是()。A.独立评价

内部审计是内部控制的组成部分,下列关于内部审计机构主要职责的说法中不正确的是()。

A.独立评价企业各项运作的合法性与政策、程序的适当性

B.独立评价企业经营计划的经济效果

C.负责企业各项经济运作的监控

D.独立评价企业财务控制的有效性

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第2题
下列关于内部控制评价原则的说法中,错误的是()。A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵

下列关于内部控制评价原则的说法中,错误的是()。

A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项

B.评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域

C.评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性

D.评价工作应当适应企业的实际情况,根据环境的变化进行调整

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第3题
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()

A.监盘是内部控制测试的常用方法之一

B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C.内部控制测试在审计实施阶段进行

D.内部控制测试在实质性程序之后进行

E.任何审计项目都要进行内部控制测试

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第4题
下列关于评价控制风险的说法中正确的有()。

A.针对会计报表认定进行

B.针对内部控制进行

C.不是孤立的评价某项控制政策和程序

D.由被审计单位管理当局负责

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第5题
下列关于内部控制实施体系的说法中,正确的是()。

A.以法制为推动

B.以企业实施为主体

C.企业应当根据有关法律法规、规范及其配套办法,制定本企业的内部控制制度并组织实施

D.以政府监管和社会评价为保障

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第6题
下列关于符合性测试的说法中,正确的有()

A.通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度

B.符合性测试在审计实施阶段进行

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第7题
‍‍ 下列关于内部控制评价的说法中,正确的是‍‍

A.企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务

B. 企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

C. 评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

D. 企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

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第8题
下列关于企业内部控制审计的说法中正确的是()。

A.如果企业缺乏内部控制基础知识,可以聘请会计师事务所提供相关的咨询服务

B.为企业提供内部控制评价服务的会计师事务所可以为同一企业提供内部控制审计服务

C.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任

D.对内部控制的有效性发表审计意见是董事会的责任

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第9题
下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()

A.《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用

B.《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位

C.《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引

D.根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的

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第10题
下列关于内部监督的说法中,正确的是()。A.商业银行应当对纳入资产负债表管理的机构进行内部控制评

下列关于内部监督的说法中,正确的是()。

A.商业银行应当对纳入资产负债表管理的机构进行内部控制评价,包括商业银行及其附属机构

B.商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至多每年开展4次

C.商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后,于每年6月30日前报送银监会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构

D.商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系

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