搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-21
[多选题]

下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()

A.监盘是内部控制测试的常用方法之一

B.通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C.内部控制测试在审计实施阶段进行

D.内部控制测试在实质性程序之后进行

E.任何审计项目都要进行内部控制测试

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
BC
解析:内部控制测试在审计实施阶段进行,测试内部控制执行的有效性,以评价内部控制的可信赖程度。选项A,监盘既可以是控制测试,也可以是实质性程序;选项D,内部控制测试在实质性程序之前进行;选项E,并不是每一个审计项目都要进行内部控制测试
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有2位网友选择 BD,占比25%
  • · 有1位网友选择 ACE,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 CD,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 E,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 BE,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 D,占比12.5%
  • · 有1位网友选择 AD,占比12.5%
匿名网友[153.***.***.4]选择了 CD
1天前
匿名网友[201.***.***.206]选择了 AD
1天前
匿名网友[164.***.***.0]选择了 ACE
1天前
匿名网友[178.***.***.185]选择了 BE
1天前
匿名网友[249.***.***.81]选择了 BD
1天前
匿名网友[154.***.***.234]选择了 BD
1天前
匿名网友[246.***.***.107]选择了 D
1天前
匿名网友[252.***.***.211]选择了 E
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()”相关的问题
第1题
下列关于符合性测试的说法中,正确的有: A.监盘是符合性测试的常用方法之一 B.通过符合性

下列关于符合性测试的说法中,正确的有:

A.监盘是符合性测试的常用方法之一

B.通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度

C.符合性测试在审计实施阶段进行

D.符合性测试在实质性测试之后进行

E.任何审计项目都要进行符合性测试

点击查看答案
第2题
32 .下列关于符合性测试的说法中,正确的有:A .监盘是符合性测试的常用方法之一 B .通过符合性测

32 .下列关于符合性测试的说法中,正确的有:

A .监盘是符合性测试的常用方法之一

B .通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度

C .符合性测试在审计实施阶段进行

D .符合性测试在实质性测试之后进行

E .任何审计项目都要进行符合性测试

点击查看答案
第3题
下列关于符合性测试的说法中,正确的有()

A.通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度

B.符合性测试在审计实施阶段进行

点击查看答案
第4题
下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。(2014年) A.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。(2014年)

A.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

B.企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务

C.企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

D.评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

点击查看答案
第5题
下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是:A.计算B.监盘C.重复执行D.函证

下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是:

A.计算

B.监盘

C.重复执行

D.函证

点击查看答案
第6题
下列对内部控制制度的说法正确的是()。A.不论被审计单位内部控制是否健全,注册会计师都应对内部控

下列对内部控制制度的说法正确的是()。

A.不论被审计单位内部控制是否健全,注册会计师都应对内部控制进行充分的了解

B.注册会计师在对内部控制进行充分了解的基础上应对其进行符合性测试

C.注册会计师在评价控制风险时应执行必要的实质性测试

D.注册会计师记录控制风险评价结果必须同时记录其评价依据

点击查看答案
第7题
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()

A.了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序

B. 了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行

C. 了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序

D. 两者的审计程序都包含观察、检查和询问

点击查看答案
第8题
下列关于内部控制常用评价方法描述错误的是()

A.常用的评价方法包括个别访谈、穿行测试、实地查验、问卷调查、抽样和比较分析、专题讨论等方法

B.政事业单位内部控制评价,一般包括年度评价和月度评价

C.单位内部控制评价报告经单位负责人签字后应当报送同级财政部门

D.专项评价是指针对内部控制中的某一要素,比如针对控制活动本身、或者针对单位的某项或者某些业务以及管理活动的内部控制进行评价

点击查看答案
第9题
比较而言,对内部控制进行了解与对内部控制进行控制测试()。

A.都包括有关内部控制的“设计”和“执行”情况

B.“了解”中包含了对设计内部控制的过程的“描述”

C.“内部控制测试”更侧重于内部控制“设计”和“执行”的评价

D.“了解”更侧重“描述事实”,而“内部控制测试”更侧重于“评价”

点击查看答案
第10题
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
点击查看答案
第11题
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP