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提问人:网友邓彤 发布时间:2023-02-01
[多选题]

货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险()。

A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

B.资金使用未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。

C.银行记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章,可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

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第1题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B.销售的现金折扣需经过适当授权审批

C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第2题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批

C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第3题
首席风险官对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查,并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定,建立健全和有效执行以下哪些制度?()

A.期货公司涉嫌占用客户保证金

B.期货公司客户保证金安全存管制度

C.期货公司风险监管指标管理制度

D.期货公司治理和内部控制制度

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第4题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会根据评级结果及评价报告所反映的情况,针对被评价机构内部控制体系存在问题的性质及严重程度,可分别采取以下哪些监管措施()。

A.就评价对象内部控制体系存在问题可能引发的风险,向被评价机构进行提示和警告

B.约见被评价机构第一负责人或董事长、建议调整管理层

C.要求被评价机构对内部控制体系存在的问题限期整改

D.责令整顿或暂停办理相关业务,延缓批准或拒绝受理增设分支机构、开办新业务的申请

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第5题
以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策授权控制

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账

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第6题
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()。

A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

B.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

D.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准

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第7题
期货公司首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查,并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定,建立健全和有效执行以下哪些制度?()

A.期货公司客户保证金安全存管制度

B. 期货公司治理和内部控制制度

C. 期货公司员工近亲属持仓报告制度

D. 期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度

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第8题
下列哪些事项和情况可能说明被审计单位存在重大错报风险:

A.关键人员定期轮换

B.内部控制薄弱

C.财务部门安装新的查毒软件

D.应用新的会计准则和相关会计制度

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第9题
肯定式函证主要适用于以下情况()。

A.个别账户的欠款金额较大

B.有理由相信欠款可能存在争议、差错或问题

C.相关的内部控制是有效的,固有风险和控制风险评估为低水平

D.预计差错率较低

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第10题
分析财务报表时发现以下四家公司存在如下情况,可以判断出哪些公司在未来可能面临很大的风险()?

A.甲公司的资产负债率为30%,并且其货币资金大于有息负债

B.乙公司的预付款项去年大幅增加了60%,并且其预付款项占总资产的比例为4%

C.丙公司的毛利率为30%,并且其主营利润率为5%

D.丁公司过去五年的净利润现金比率大于110%

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第11题
审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况: (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付
款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制; (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管; (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中; (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。 要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。

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