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提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-06
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()。A.企业有关部门或个人用款时,应当提前
[单选题]

以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()。

A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

B.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

D.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准

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匿名网友[126.***.***.77]选择了 A
1天前
匿名网友[74.***.***.238]选择了 C
1天前
匿名网友[156.***.***.220]选择了 B
1天前
匿名网友[81.***.***.50]选择了 A
1天前
匿名网友[167.***.***.188]选择了 D
1天前
匿名网友[131.***.***.211]选择了 A
1天前
匿名网友[241.***.***.223]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[194.***.***.147]选择了 B
1天前
匿名网友[219.***.***.89]选择了 D
1天前
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更多“以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()。A.企业有关部门或个人用款时,应当提前”相关的问题
第1题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B.销售的现金折扣需经过适当授权审批

C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第2题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账及总账

B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批

C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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第3题
货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险()。

A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

B.资金使用未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。

C.银行记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章,可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

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第4题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是()。

A.出纳一人办理货币资金业务的全过程

B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算

D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

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第5题
以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策授权控制

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账

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第6题
在X公司设计的以下有关货币资金的内部控制中存在缺陷的有()。

A.指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由,其本人保管对重要的货币资金支出业务,实行集体决策审批

B.保管支票簿的人员不能同时负责现金支出

C.现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支

D.指定出纳人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表

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第7题
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。

A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管

B.对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制

C.甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金

D.甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第8题
以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?I、某服务部门的地理位置不是非

以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?

I、某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务.

II、聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。

III、经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。

IV、管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。

A.只有I和II

B.只有I和IV

C.只有II和III

D.只有II和IV

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第9题
以下有关被审计单位经营风险的说法中,错误的是()。

A.识别和应对经营风险的过程是被审计单位内部控制的组成部分

B.不正确的经营目标与不适当的经营战略都可能导致经营风险

C.较高的经营风险表明被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷

D.注册会计师没有责任识别和评估与审计无关的经营风险

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第10题
以下有关货币资金的实质性程序的说法中,正确的有()。

A.在监盘库存现金前,如发现存在已办妥现金收付手续但尚未入账的情况,应作为内部控制失效的证据,在监盘结束后由出纳员登记现金日记账

B.对于银行存款余额调节表中的调节事项,在管理层接受调整建议后,可以得出不再存在未入账银行存款收支业务的审计结论

C.即使银行存款账户余额为零,只要存在本期发生额,注册会计师就应对其进行函证

D.即使注册会计师已直接从开户银行取得了银行对账单和所有已付支票,仍应向该行进行函证

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